期初应付录入错误怎么办
1、若应付模块没有做月末结账(或能取消月末结账):
先在财务会计 > 应付管理 > 期末处理:应付结账节点,查看对应会计主体是否结账,若已结账则取消月末结账,同时在应付关账节点取消关账。
进入财务会计 > 应付管理 > 期初数据 > 应付期初建账,找到需取消建账的行,点击 “取消建账” 按钮。
取消建账后,弃审期初应付,可进行修改或删除。注意要先删除期初应付之后的下游单据,如付款或核销单据。
2、若应付模块已月末结账,无法取消期初建账:
金额少了,在财务会计 > 应付管理 > 日常业务:应付发票中,录入单据方向为蓝字、正数金额的应付发票,后续对生成的应付事务进行付款核销。
金额多了,录入单据方向为红字、负数金额的应付发票,后续将生成的应付事务和期初应付事务进行应付冲应付核销。
调整期初应付做的应付发票单据,需在会计规则中心的事项分录模板中,将应付 - 确认应付的事项分录模板的传总账设置为不传总账,等调整的应付发票审核之后,再将其修改为手工 / 定时或实时。